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CPA审计考点精讲视频网课

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年注册会计师考试CPA《审计》考点精讲班目录

第一编 审计基本原理

第一章 审计概述(1)

第一章 审计概述(2)

第二章 审计计划(1)

第二章 审计计划(2)

第二章 审计计划(3)

第三章 审计证据(1)

第三章 审计证据(2)

第三章 审计证据(3)

第四章 审计抽样方法(1)

第四章 审计抽样方法(2)

第五章 信息技术对审计的影响

第六章 审计工作底稿

第二编 审计测试流程

第七章 风险评估

第八章 风险应对(1)

第八章 风险应对(2)

第三编 各类交易和账户余额的审计

第九章 销售与收款循环的审计

第十章 采购与付款循环的审计

第十一章 生产与存货循环的审计

第十二章 货币资金的审计(1)

第十二章 货币资金的审计(2)

第四编 对特殊事项的考虑

第十三章 对舞弊和法律法规的考虑

第十四章 审计沟通

第十五章 注册会计师利用他人的工作

第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑

第十七章 其他特殊事项的审计(1)

第十七章 其他特殊事项的审计(2)

第十七章 其他特殊事项的审计(3)

第五编 完成审计工作与出具审计报告

第十八章 完成审计工作

第十九章 审计报告(1)

第十九章 审计报告(2)

第六编 企业内部控制审计

第二十章 企业内部控制审计

第七编 质量管理

第二十一章 会计师事务所业务质量管理(1)

第二十一章 会计师事务所业务质量管理(2)

第八编 职业道德

第二十二章 职业道德基本原则和概念框架

第二十三章 审计业务对独立性的要求(1)

第二十三章 审计业务对独立性的要求(2)

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